Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 20/02/2015 | liquidazione fattura n. 76/2014 della ditta "ELIM s.n.c. di T.Chignola e P.Donatelli di Caprino V.se (VR)", relativa ad esecuzione di ""impianto elettrico comando elettropompe antiesondazione Adige loc. Canale"" - CIG: ZA30D0A2D9 - Siope: 2103.- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 43 del 20/02/2015 liquidazione fattura n. 76/2014 della ditta "ELIM s.n.c. di T.Chignola e P.Donatelli di Caprino V.se (VR)", relativa ad esecuzione di ""impianto elettrico comando elettropompe antiesondazione Adige loc. Canale"" - CIG: ZA30D0A2D9 - Siope: 2103.- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 20/02/2015 | liquidazione Fattura n. 10/2014 emessa da "Inver s.r.l., partita Iva 02941970234, con sede legale in Verona, Via Monsignor Gentilin 62" per Verifica Congruità dell'Offerta anomala Bando di Gara 1/2013 per lavori di ultimazione Polo Scolastico - Siope: 2116 - CUP F19J07000190004 - CIG: 5101006B4E .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 42 del 20/02/2015 liquidazione Fattura n. 10/2014 emessa da "Inver s.r.l., partita Iva 02941970234, con sede legale in Verona, Via Monsignor Gentilin 62" per Verifica Congruità dell'Offerta anomala Bando di Gara 1/2013 per lavori di ultimazione Polo Scolastico - Siope: 2116 - CUP F19J07000190004 - CIG: 5101006B4E .- |
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Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile | 16/02/2015 | effettuazione primi ed inderogabili interventi di somma urgenza ed indifferibilità conseguenti a pericolosità muro in sasso posto sul confine nord del cimitero del capoluogo oggetto della Ordinanza n. 03/31.01.2015, prot.n. 804 - affidamento alla Ditta "RIGHETTI RENZO s.r.l. - via dei Marmisti 36 - 37010 PASTRENGO (VR)" - c.f./p.iva: 03956050235 - Siope: 2117 - CIG: ZA7130AB38 .- |
Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile reg.gen. 40 del 16/02/2015 effettuazione primi ed inderogabili interventi di somma urgenza ed indifferibilità conseguenti a pericolosità muro in sasso posto sul confine nord del cimitero del capoluogo oggetto della Ordinanza n. 03/31.01.2015, prot.n. 804 - affidamento alla Ditta "RIGHETTI RENZO s.r.l. - via dei Marmisti 36 - 37010 PASTRENGO (VR)" - c.f./p.iva: 03956050235 - Siope: 2117 - CIG: ZA7130AB38 .- |
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Gestione Risorse | 16/02/2015 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA CONNETTIVITA' INTERNET DEL MUNICIPIO PER MESI DODICI ALLA DITTA N.G.I. S.P.A. DI BUSTO ARSIZIO (VA).CIG.Z64132950B.SIOPE 1315. |
Gestione Risorse reg.gen. 41 del 16/02/2015 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA CONNETTIVITA' INTERNET DEL MUNICIPIO PER MESI DODICI ALLA DITTA N.G.I. S.P.A. DI BUSTO ARSIZIO (VA).CIG.Z64132950B.SIOPE 1315. |
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Gestione Risorse | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 31/12/2014, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEL MUNICIPIO, CORTE BRAMANTE, BAGNI DEL CIMITERO E PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014, DITTA LA NEVE SRL CON SEDE IN VIA DELL'AGRICOLTURA,26 - 37012 BUSSOLENGO (VR), PARTITA IVA 02200540231. |
Gestione Risorse reg.gen. 37 del 11/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 563 DEL 31/12/2014, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEL MUNICIPIO, CORTE BRAMANTE, BAGNI DEL CIMITERO E PALESTRA COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014, DITTA LA NEVE SRL CON SEDE IN VIA DELL'AGRICOLTURA,26 - 37012 BUSSOLENGO (VR), PARTITA IVA 02200540231. |
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Gestione Risorse | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 140181488 DEL 30/11/2014 E NR. 140193696 DEL 19/12/2014, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, DITTA MYO SRL CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN), PARTITA IVA 03222970406. |
Gestione Risorse reg.gen. 36 del 11/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 140181488 DEL 30/11/2014 E NR. 140193696 DEL 19/12/2014, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI, DITTA MYO SRL CON SEDE IN VIA SANTARCANGIOLESE, 6 - 47825 TORRIANA (RN), PARTITA IVA 03222970406. |
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Gestione Risorse | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5968928 DEL 30/09/2014 E NR. 2143163 DEL 17/11/2014, PER LA FORNITURA DI NR. 500 BUSTE A SACCO F.TO 23X33, NR. 500 BUSTE A SACCO ADESIVO F.TO 30X40 E TESTO "CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO", DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO,8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PARTITA IVA 02066400405. |
Gestione Risorse reg.gen. 35 del 11/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5968928 DEL 30/09/2014 E NR. 2143163 DEL 17/11/2014, PER LA FORNITURA DI NR. 500 BUSTE A SACCO F.TO 23X33, NR. 500 BUSTE A SACCO ADESIVO F.TO 30X40 E TESTO "CODICE DEI RIFIUTI COMMENTATO", DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO,8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PARTITA IVA 02066400405. |
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Segreteria e Affari Generali | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5974858 DEL 12/12/2014 E NR. 2148549 DEL 16/12/2014, PER LA FORNITURA DEL TESTO "GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" E TIMBRO LINEARE, DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO,8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PARTITA IVA 06188330150. |
Segreteria e Affari Generali reg.gen. 39 del 11/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5974858 DEL 12/12/2014 E NR. 2148549 DEL 16/12/2014, PER LA FORNITURA DEL TESTO "GUIDA OPERATIVA AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" E TIMBRO LINEARE, DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO,8 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PARTITA IVA 06188330150. |
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Gestione Risorse | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767 DEL 18/09/2014, PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE PER GESTIONE SOFTWARE SERVIZIO ELETTORALE, DITTA ACCATRE SRL CON SEDE IN VIA LEOPARDI, 14/6 - 30020 MARCON (VE), PARTITA IVA 03805200270. |
Gestione Risorse reg.gen. 34 del 11/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 767 DEL 18/09/2014, PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE PER GESTIONE SOFTWARE SERVIZIO ELETTORALE, DITTA ACCATRE SRL CON SEDE IN VIA LEOPARDI, 14/6 - 30020 MARCON (VE), PARTITA IVA 03805200270. |
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Segreteria e Affari Generali | 11/02/2015 | LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 10/11/2014, NR. 62 DEL 09/12/2014 E NR. 3 DEL 09/12/2014, PER IL COMPENSO DEL REVISORE DOTT. BOLOGNINI ANDREA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 E PER LE SPESE DI VIAGGIO PER IL PERIODO DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2014, REVISORE DOTT. BOLOGNINI ANDREA CON SEDE IN VIA MIRABELLO,11 - 35038 TORREGLIA (PD), PARTITA IVA 03214670287. |
Segreteria e Affari Generali reg.gen. 38 del 11/02/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 10/11/2014, NR. 62 DEL 09/12/2014 E NR. 3 DEL 09/12/2014, PER IL COMPENSO DEL REVISORE DOTT. BOLOGNINI ANDREA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 E PER LE SPESE DI VIAGGIO PER IL PERIODO DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2014, REVISORE DOTT. BOLOGNINI ANDREA CON SEDE IN VIA MIRABELLO,11 - 35038 TORREGLIA (PD), PARTITA IVA 03214670287. |
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